Керуючись ст. 14, 23, 72, 78, 103² Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції постійних депутатських комісій щодо внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення сесії міської ради від 22.01. 2018 року № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік» такі зміни:
1) збільшити доходи загального фонду міського бюджету за ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету на капітальний ремонт спортивних залів Каховської ЗОШ I-III ступенів №3» на суму 945 000 гривень;
2) збільшити доходи загального фонду міського бюджету за ККД 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 80866 гривень;
3) спрямувати на покриття дефіциту міського бюджету залишки бюджетних коштів, що склалися станом на 01 січня 2018 року на його рахунках у сумі 32487223,91 гривень (додаток1), а саме по:
загальному фонду:
- вільний залишок – 24310980 гривень;
- залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 100918 гривень;
- залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 607745,91 гривень;
спеціальному фонду:
- залишок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) – 7374180 гривень;
- залишок коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва - 93400 гривень;
4) збільшити профіцит загального фонду міського бюджету на суму 16048497 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 1 до цього рішення;
5) збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 16048497 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 1 до цього рішення;
6) затвердити:
- збільшення видатків міського бюджету на 2018 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення;
- зміни у розподілі видатків на 2018 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення;
- зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4 до цього рішення;
2. Додатки 1-4 до цього рішення є невід’ємною його частиною.
3. Фінансовому управлінню Каховської міської ради (Гончарову О.А.) внести відповідні зміни до показників міського бюджету на 2018 рік.
4. Доручити міському голові укласти угоду з головою обласної ради про передачу іншої субвенції з міського бюджету обласному бюджету в межах коштів, визначених цим рішенням.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).
Міський голова А.А.Дяченко
Додаток 1 до рішення міської ради № |
||||||
Фінансування міського бюджету на 2018 рік | ||||||
грн. | ||||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 32 487 223,91 | 8 971 146,91 | 23 516 077 | 23 422 677 | |
208000 | Фінасування за рахунок зміни залишків бюджетних коштів | 32 487 223,91 | 8 971 146,91 | 23 516 077 | 23 422 677 | |
208100 | На початок періоду | 32 487 223,91 | 25 019 643,91 | 7 467 580 | 7 374 180 | |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -16 048 497 | 16 048 497 | 16 048 497 | ||
Всього за типом кредитора | 32 487 223,91 | 8 971 146,91 | 23 516 077 | 23 422 677 | ||
600000 | Фінансування за активними операціями | 32 487 223,91 | 8 971 146,91 | 23 516 077 | 23 422 677 | |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 32 487 223,91 | 8 971 146,91 | 23 516 077 | 23 422 677 | |
602100 | На початок періоду | 32 487 223,91 | 25 019 643,91 | 7 467 580 | 7 374 180 | |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -16 048 497 | 16 048 497 | 16 048 497 | ||
Всього за типом боргового зобов'язання | 32 487 223,91 | 8 971 146,91 | 23 516 077 | 23 422 677 | ||
Секретар ради І.А.Гончарова | ||||||
Додаток 2 до рішення міської ради № |
||||||||||||||||
Збільшення видатків міського бюджету на 2018 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | ||||||||||||
0200000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 4 547 950 | 4 547 950 | 0 | 0 | 0 | 10 420 377 | 93 400 | 0 | 0 | 10 326 977 | 10 326 977 | 14 968 327 | |||
0210000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 4 547 950 | 4 547 950 | 0 | 0 | 0 | 10 420 377 | 93 400 | 0 | 0 | 10 326 977 | 10 326 977 | 14 968 327 | |||
0210100 | 0100 | Державне управління | 720 650 | 720 650 | 0 | 0 | 0 | 1 692 500 | 0 | 0 | 0 | 1 692 500 | 1 692 500 | 2 413 150 | ||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 495 650 | 495 650 | 1 692 500 | 1 692 500 | 1 692 500 | 2 188 150 | |||||||
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 225 000 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 000 | |
0210183 | 0183 | Програма державної реєстрації права комунальної власності на 2017-2018 роки | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |||||||||||
0216000 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 3 677 300 | 3 677 300 | 0 | 0 | 0 | 2 187 377 | 0 | 0 | 0 | 2 187 377 | 2 187 377 | 5 864 677 | ||
0216010 | 6010 | Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 911 800 | 0 | 0 | 0 | 1 911 800 | 1 911 800 | 1 911 800 | ||
0216011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 1 881 800 | 1 881 800 | 1 881 800 | 1 881 800 | |||||||||
0216015 | 6015 | 0620 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||||||
0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 3 177 300 | 3 177 300 | 275 577 | 275 577 | 275 577 | 3 452 877 | |||||||
0217000 | 7000 | Економічна діяльність | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 6 540 500 | 93 400 | 0 | 0 | 6 447 100 | 6 447 100 | 6 690 500 | ||
0217100 | 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 93 400 | 93 400 | 93 400 | |||||||||||
0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 93 400 | 93 400 | 93 400 | ||||||||||
0217300 | 7300 | Будiвництво та регіональний розвиток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 887 000 | 0 | 0 | 0 | 2 887 000 | 2 887 000 | 2 887 000 | ||
0217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||||||||
0217330 | 7330 | 0433 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 2 028 700 | 2 028 700 | 2 028 700 | 2 028 700 | |||||||||
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 846 300 | 846 300 | 846 300 | 846 300 | |||||||||
0217400 | 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 1 651 600 | 0 | 0 | 0 | 1 651 600 | 1 651 600 | 1 801 600 | ||
0217410 | 7410 | Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||||||||
0217413 | 7413 | 0451 | Інші заходи у сфері автотранспорту | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 1 651 600 | 1 651 600 | 1 651 600 | 1 651 600 | ||||||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 651 600 | 1 651 600 | 1 651 600 | 1 651 600 | |||||||||
0217600 | 7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 1 908 500 | 1 908 500 | 1 908 500 | 1 908 500 | ||||||||||
0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 1 908 500 | 1 908 500 | 1 908 500 | 1 908 500 | |||||||||
0600000 | Відділ освіти Каховської міської ради | 1 658 256,91 | 1 658 256,91 | 607 745,91 | 0 | 8 768 400 | 0 | 0 | 0 | 8 768 400 | 8 768 400 | 10 426 656,91 | ||||
0610000 | Відділ освіти Каховської міської ради | 1 658 257 | 1 658 257 | 607 746 | 0 | 0 | 8 768 400 | 0 | 0 | 0 | 8 768 400 | 8 768 400 | 10 426 656,91 | |||
0611000 | 1000 | Освіта | 1 153 446,91 | 1 153 446,91 | 607 745,91 | 0,00 | 0,00 | 7 882 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 882 400 | 7 882 400 | 9 035 846,91 | ||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 306 091 | 306 091 | 2 171 000 | 2 171 000 | 2 171 000 | 2 477 091 | |||||||
у тому числі: | ||||||||||||||||
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 98 070 | 98 070 | 98 070 | |||||||||||||
співфінансування з міського бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 22 021 | 22 021 | 22 021 | |||||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 826 459,91 | 826 459,91 | 607 745,91 | 4 006 000 | 4 006 000 | 4 006 000 | 4 832 459,91 | ||||||
у тому числі: | 0 | |||||||||||||||
за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету | 607 745,91 | 607 745,91 | 607 745,91 | 607 745,91 | ||||||||||||
за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 80 866 | 80 866 | 80 866 | |||||||||||||
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 2 848 | 2 848 | 2 848 | |||||||||||||
співфінансування з міського бюджету на проведення капітального ремонту спортивних залів ЗОШ I-III ступенів № 3 | 405 000 | 405 000 | 405 000 | 405 000 | ||||||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1 108 400 | 1 108 400 | 1 108 400 | 1 108 400 | |||||||||
0611160 | 1160 | 0990 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 20 896 | 20 896 | 0 | 0 | 0 | 597 000 | 0 | 0 | 0 | 597 000 | 597 000 | 617 896 | |
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти - разом, у тому числі: | 0 | 597 000 | 0 | 0 | 0 | 597 000 | 597 000 | 597 000 | |||||
Утримання МНВК | 597 000 | 597 000 | 597 000 | 597 000 | ||||||||||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти - разом, у тому числі: | 20 896 | 20 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 896 | |
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2016-2020 роки | 20 896 | 20 896 | 20 896 | |||||||||||||
0613000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 404 810 | 404 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 810 | ||
0613140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 403 000 | 403 000 | 403 000 | ||||||||||
0613240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 1 810 | 1 810 | 1 810 | |||||||||||
0613242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 810 | 1 810 | 1 810 | ||||||||||
0615000 | 5000 | Фізична культура і спорт | 100 000 | 100 000 | 886 000 | 886 000 | 886 000 | 986 000 | ||||||||
0615030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 100 000 | 100 000 | 886 000 | 886 000 | 886 000 | 986 000 | ||||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл | 100 000 | 100 000 | 886 000 | 886 000 | 886 000 | 986 000 | |||||||
0800000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 578 000 | 578 000 | 0 | 0 | 0 | 1 209 800 | 0 | 0 | 0 | 1 209 800 | 1 209 800 | 1 787 800 | |||
0810000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 578 000 | 578 000 | 0 | 0 | 0 | 1 209 800 | 0 | 0 | 0 | 1 209 800 | 1 209 800 | 1 787 800 | |||
0810100 | 0100 | Державне управління | 14 500 | 14 500 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 107 500 | ||||||||
0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 14 500 | 14 500 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 107 500 | |||||||
0813000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 563 500 | 563 500 | 0 | 0 | 0 | 1 116 800 | 0 | 0 | 0 | 1 116 800 | 1 116 800 | 1 680 300 | ||
0813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |||||||||||
0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
0813100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 11 500 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 1 116 800 | 0 | 0 | 0 | 1 116 800 | 1 116 800 | 1 128 300 | ||
0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1 092 300 | 1 092 300 | 1 092 300 | 1 092 300 | |||||||||
0813105 | 3105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 11 500 | 11 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 36 000 | |||||||
0813190 | 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 52 000 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | ||
0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 52 000 | 52 000 | 52 000 | ||||||||||
1000000 | Відділ культури Каховської міської ради | 217 410 | 217 410 | 0 | 0 | 0 | 1 539 500 | 0 | 0 | 0 | 1 539 500 | 1 539 500 | 1 756 910 | |||
1010000 | Відділ культури Каховської міської ради | 217 410 | 217 410 | 0 | 0 | 0 | 1 539 500 | 0 | 0 | 0 | 1 539 500 | 1 539 500 | 1 756 910 | |||
1011000 | 1000 | Освіта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 500 | 0 | 0 | 0 | 411 500 | 411 500 | 411 500 | ||
1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 411 500 | 411 500 | 411 500 | 411 500 | |||||||||
1014000 | 4000 | Культура і мистецтво | 217 410 | 217 410 | 0 | 0 | 0 | 1 128 000 | 0 | 0 | 0 | 1 128 000 | 1 128 000 | 1 345 410 | ||
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||
1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 185 400 | 185 400 | 1 028 000 | 1 028 000 | 1 028 000 | 1 213 400 | |||||||
1014080 | 4080 | 0829 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 32 010 | 32 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 010 | |
1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 32 010 | 32 010 | 32 010 | ||||||||||
1100000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | 441 900 | 441 900 | 0 | 0 | 0 | 1 578 000 | 0 | 0 | 0 | 1 578 000 | 1 578 000 | 2 019 900 | |||
1110000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | 441 900 | 441 900 | 0 | 0 | 0 | 1 578 000 | 0 | 0 | 0 | 1 578 000 | 1 578 000 | 2 019 900 | |||
1110100 | 0100 | Державне управління | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
1110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||
1113000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 21 900 | 21 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 900 | ||
1113130 | 3130 | Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 21 900 | 21 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 900 | ||
1113131 | 3131 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 8 500 | 8 500 | 8 500 | ||||||||||
1113133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 13 400 | 13 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 400 | |
Програма розвитку Українського козацтва на 2017- 2021 роки | 13 400 | 13 400 | 13 400 | |||||||||||||
1115000 | 5000 | Фізична культура і спорт | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 1 558 000 | 0 | 0 | 0 | 1 558 000 | 1 558 000 | 1 978 000 | ||
1115010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | ||
1115012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||
1115040 | 5040 | Підтримка і розвиток спортивної нфраструктури | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 1 558 000 | 0 | 0 | 0 | 1 558 000 | 1 558 000 | 1 598 000 | ||
1115041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 40 000 | 40 000 | 1 558 000 | 1 558 000 | 1 558 000 | 1 598 000 | |||||||
1115060 | 5060 | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 355 000 | 355 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 000 | ||
1115061 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 355 000 | 355 000 | 355 000 | ||||||||||
3700000 | Фінансове управління Каховської міської ради | 2 553 496 | 2 553 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 553 496 | |||
3710000 | Фінансове управління Каховської міської ради | 2 553 496 | 2 553 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 553 496 | |||
3719000 | 9000 | Міжбюджетні трансферти | 2 553 496 | 2 553 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 553 496 | ||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 2 553 496 | 2 553 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 553 496 | |
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей - інвалідів) | 509 136 | 509 136 | 509 136 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами) | 124 160 | 124 160 | 124 160 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань) | 53 800 | 53 800 | 53 800 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату поточних видатків з утримання установи) | 930 000 | 930 000 | 930 000 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) | 662 500 | 662 500 | 662 500 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району на утримання Каховської районної об' єднаної бібліотеки) | 260 400 | 260 400 | 260 400 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на фінансування програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017 – 2021 роки) | 13 500 | 13 500 | 13 500 | |||||||||||||
Всього видатків | 9 997 012,91 | 9 997 012,91 | 607 745,91 | 0,00 | 0,00 | 23 516 077 | 93 400 | 0 | 0 | 23 422 677 | 23 422 677 | 33 513 089,91 | ||||
Секретар ради І.А.Гончарова | ||||||||||||||||
Додаток 3 до рішення міської ради № |
||||||||||||||||
Зміни у розподілі видатків міського бюджету на 2018 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | ||||||||||||
0200000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0210000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0210100 | 0100 | Державне управління | 0 | -70 000 | -70 000 | -70 000 | -70 000 | |||||||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 20 600 | 20 600 | 20 600 | ||||||||||
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | -20 600 | -20 600 | -70 000 | -70 000 | -70 000 | -90 600 | |||||||
0210184 | 0184 | Програма розвитку архівної справи в місті на 2017- 2021 роки | -20 600 | -20 600 | -70 000 | -70 000 | -70 000 | -90 600 | ||||||||
0217300 | 7300 | Будiвництво та регіональний розвиток | -278 400 | -278 400 | -278 400 | -278 400 | ||||||||||
0217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об' єктів житлово - комунального господарства | -278 400 | -278 400 | -278 400 | -278 400 | |||||||||
0217400 | 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 348 400 | 348 400 | 348 400 | 348 400 | ||||||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 348 400 | 348 400 | 348 400 | 348 400 | ||||||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 348 400 | 348 400 | 348 400 | 348 400 | |||||||||
3700000 | Фінансове управління Каховської міської ради | 0 | 466 750 | 0 | 0 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3710000 | Фінансове управління Каховської міської ради | 0 | 466 750 | 0 | 0 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3718000 | 8000 | Інша діяльність | -578 750 | -578 750 | ||||||||||||
3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | -578 750 | -578 750 | |||||||||||
3719000 | 9000 | Міжбюджетні трансферти | 578 750 | 466 750 | 112 000 | 578 750 | ||||||||||
3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 578 750 | 466 750 | 112 000 | 578 750 | |||||||||
Всього видатків | 0 | 466 750 | 0 | 0 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Секретар ради І.А.Гончарова | ||||||||||||||||
Додаток 4 до рішення міської ради № |
|||||||||||||||
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | |||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС3 |
Код ФКВКБ4 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік | |||||||
0200000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 2 608 600 | 10 286 977 | ||||||||||||
0210000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 2 608 600 | 10 286 977 | ||||||||||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1 652 500 | |||||||||||
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | -70 000 | |||||||||||
0210184 | 0184 | Програма розвитку архівної справи в місті на 2017- 2021 роки | Капітальні видатки | -70 000 | |||||||||||
0216010 | 6010 | Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства | 1 911 800 | ||||||||||||
0216011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Капітальні видатки | 1 881 800 | ||||||||||
0216015 | 6015 | 0620 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 30 000 | |||||||||||
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальні видатки | 275 577 | ||||||||||
0217300 | 7300 | Будiвництво та регіональний розвиток | 2 608 600 | 0 | 0 | 2 608 600 | |||||||||
0217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об' єктів житлово - комунального господарства | Реконструкція вул. Мира в м. Каховка | -278 400 | -278 400 | |||||||||
0217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об' єктів житлово - комунального господарства | Реконструкція систем опалення квартир пільгових категорій населення та малозабезпечених громадян в багатоквартирних будинках ж/м "Свєтлово" м. Каховка із встановленням систем індивідуального опалення | 12 000 | 12 000 | |||||||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Проведення експертизи проектної документації з рконструкції вуличного освітлення | 9 400 | 9 400 | |||||||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення частин вулиць Ливарна, провулку Ливарний, вул. Тургєнєва, Набережна, приєднання до КТП № 28" - 246200 грн, в межах вулиць Лугова та Соборності - 93100 грн | 339 300 | 339 300 | |||||||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Розробка проекту реконструкції очисних споруд | 1 520 000 | 1 520 000 | |||||||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Розробка проектів "Благоустрій площі біля ПК "Меліоратор" в м. Каховка - 80000 грн, "Благоустрій парку Слави в м. Каховка" - 80000 грн | 160 000 | 160 000 | |||||||||
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | Розроблення містобудівної документації | 846 300 | 846 300 | |||||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | Капітальні видатки | 2 000 000 | |||||||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Капітальні видатки | 2 000 000 | ||||||||||
0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | Капітальні видатки | 1 908 500 | ||||||||||
0600000 | Відділ освіти Каховської міської ради | 8 768 400 | |||||||||||||
0610000 | Відділ освіти Каховської міської ради | 8 768 400 | |||||||||||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Капітальні видатки | 2 171 000 | ||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Капітальні видатки | 4 006 000 | ||||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | Капітальні видатки | 1 108 400 | ||||||||||
0611160 | 1160 | 0990 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | Капітальні видатки | 597 000 | ||||||||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (утримання МНВК) | Капітальні видатки | 597 000 | ||||||||||
0615030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | Капітальні видатки | 886 000 | |||||||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл | Капітальні видатки | 886 000 | ||||||||||
0800000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 1 209 800 | |||||||||||||
0810000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 1 209 800 | |||||||||||||
0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | Капітальні видатки | 93 000 | ||||||||||
0813100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | Капітальні видатки | 1 116 800 | |||||||||||
0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | Капітальні видатки | 1 092 300 | ||||||||||
0813105 | 3105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | Капітальні видатки | 24 500 | ||||||||||
1000000 | Відділ культури Каховської міської ради | 1 539 500 | |||||||||||||
1010000 | Відділ культури Каховської міської ради | 1 539 500 | |||||||||||||
1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | Капітальні видатки | 411 500 | ||||||||||
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | Капітальні видатки | 100 000 | ||||||||||
1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | Капітальні видатки | 1 028 000 | ||||||||||
1100000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | 1 578 000 | |||||||||||||
1110000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | 1 578 000 | |||||||||||||
1110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | Капітальні видатки | 20 000 | ||||||||||
1115040 | 5040 | Підтримка і розвиток спортивної нфраструктури | Капітальні видатки | 1 558 000 | |||||||||||
1115041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | Капітальні видатки | 1 558 000 | ||||||||||
Всього | 2 608 600 | 23 382 677 | |||||||||||||
Секретар ради І.А.Гончарова | |||||||||||||||