ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXXVI

Скликання:

VII

Вид:

В цілому

Номер:

26

Дата реєстрації:

24.05.2017

Проголосовано:

25.05.2017 14:45:02

Автор:

Гончаров О.А.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    28
  • Не підтримали
    0
  • Утримались
    1
  • Не голосували
    0
  • Відсутні
    6

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 26



Розглянувши пропозиції відділів та управлінь міської ради щодо внесення змін до міського бюджету на 2017 рік, пов’язаних з розподілом вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету, який склався станом на 01 січня 2017 року, керуючись ст. 14,22,23,71,78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада





ВИРІШИЛА:





1. Внести до рішення сесії міської ради від 22.12.2016 року № 466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік» такі зміни:



1) збільшити (додаток 1):



- профіцит загального фонду міського бюджету на суму 1814212 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);



- дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 1814212 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);



2) спрямувати на покриття дефіциту загального фонду міського бюджету вільний залишок коштів у сумі 2006512 гривень, що склався станом на 01 січня 2017 року (додаток 1);



3) затвердити:



- збільшення видатків міського бюджету на 2017 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення;



- перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 3 до цього рішення;



2. Додатки 1 – 3 до цього рішення є невід’ємною його частиною.



3. Фінансовому управлінню Каховської міської ради (Гончарову О.А.) внести відповідні зміни до показників міського бюджету на 2017 рік.



4. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на секретаря ради (Л.С.Дроздік).



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).

 



Міський голова А.А.Дяченко
































































































































































Додаток 1

до рішення міської ради

Фінансування міського бюджету на 2017 рік
грн.
Код Найменування

згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування
208000 Фінасування за рахунок зміни залишків бюджетних коштів 2 006 512 192 300 1 814 212 1 814 212
208100 На початок періоду 2 006 512 2 006 512
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -1 814 212 1 814 212 1 814 212
600000 Фінансування за активними операціями
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 2 006 512 192 300 1 814 212 1 814 212
602100 На початок періоду 2 006 512 2 006 512
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -1 814 212 1 814 212 1 814 212
Секретар ради Л.С.Дроздік

















































































































































































































































































































































































































































































































Додаток 2

до рішення міської ради

Збільшення

видатків міського бюджету на 2017 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ /

ТКВКБМС2
Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1000000 Відділ освіти Каховської міської ради 89 600 89 600 0 0 0 0 0 0 0 0 89 600
1010000 Відділ освіти Каховської міської ради 89 600 89 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 600
1011000 1000 Освіта 89 600 89 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 600
1011220 1220 0990 Інші освітні програми 89 600 89 600 89 600
1011221 1221 0990 Інші освітні програми (Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2016-2020 роки) 89 600 89 600 89 600
1100000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради 42 000 42 000 0 0 0 0 0 0 0 0 42 000
1110000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради 42 000 42 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 000
1113000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 42 000 42 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 000
1113140 3140 1040 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 42 000 42 000 42 000
1113141 3141 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 42 000 42 000 42 000
2400000 Відділ культури Каховської міської ради 7 700 7 700 1 814 212 0 0 0 1 814 212 1 814 212 1 821 912
2410000 Відділ культури Каховської міської ради 7 700 7 700 1 814 212 0 0 0 1 814 212 1 814 212 1 821 912
2414000 4000 Культура і мистецтво 7 700 7 700 0 0 0 1 814 212 0 0 0 1 814 212 1 814 212 1 821 912
2414030 4030 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 7 700 7 700 7 700
2414090 4090 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 1 073 346 1 073 346 1 073 346 1 073 346
2414100 4100 0960 Школи естетичного виховання дітей 740 866 740 866 740 866 740 866
7500000 Фінансове управління Каховської міської ради 53 000 21 800 31 200 53 000
7510000 Фінансове управління Каховської міської ради 53 000 21 800 31 200 53 000
7518000 8000 Видатки, не віднесені до основних груп 53 000 21 800 31 200 53 000
7518370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку регіонів 53 000 21 800 31 200 53 000
Всього видатків 192 300 161 100 0 0 31 200 1 814 212 0 0 0 1 814 212 1 814 212 2 006 512
Секретар ради Л.С.Дроздік

































































































































Додаток 3

до рішення міської ради

Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /

ТКВКБМС3
Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
2400000 Відділ культури Каховської міської ради 1 814 212
2410000 Відділ культури Каховської міської ради 1 814 212
2414000 4000 Культура і мистецтво 1 814 212
2414090 4090 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу Капітальні видатки 1 073 346
2414100 4100 0960 Школи естетичного виховання дітей Капітальні видатки 740 866
Всього 0 1 814 212
Секретар ради Л.С.Дроздік