ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 3
Про внесення змін до
рішення сесії міської ради
від 05.12.2019 року № 1953/89
«Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік»
Керуючись Бюджетним кодексом України (зі змінами), ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 05.12. 2019 року № 1953/89 «Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік»:
1) Збільшити:
- профіцит загального фонду міського бюджету на суму 12750911 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 12750911 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- видатки загального фонду міського бюджету на суму 1210396 гривень (додаток 1);
- видатки спеціального фонду міського бюджету на суму 16490857 гривень (додаток 1).
2) Здійснити перерозподіл видатків між головними розпорядниками коштів міського бюджету на 2020 рік (додаток 2).
2. Фінансовому управлінню Каховської міської ради (Гончарову О.А.) внести відповідні зміни до показників міського бюджету на 2020 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).
Міський голова А.А.Дяченко
Додаток 1
до рішення міської ради
№
ДОДОТКОВИЙ РОЗПОДІЛ
видатків міського бюджету на 2020 рік
21202100000
(код бюджету)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету |
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||||||||
Всього |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
Всього |
у тому числі бюджет розвитку |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
|||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||||
0200000 |
Виконавчий комітет Каховської міської ради |
80 000 |
80 000 |
13 790 857 |
13 790 857 |
13 790 857 |
13 870 857 |
||||||||
0210000 |
Виконавчий комітет Каховської міської ради |
80 000 |
80 000 |
13 790 857 |
13 790 857 |
13 790 857 |
13 870 857 |
||||||||
0210150 |
0150 |
0111 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||||||||
0216011 |
6011 |
0610 |
Експлуатація та технічне обслуговування жжитлового фонду |
218 700 |
218 700 |
218 700 |
218 700 |
||||||||
0217330 |
7330 |
0443 |
Будівництво інших об'єктів комунальної власності |
7921660 |
7921660 |
7921660 |
7921660 |
||||||||
0217461 |
7461 |
0456 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
5650 497 |
5650 497 |
5 650 497 |
5 650 497 |
||||||||
0218220 |
8220 |
0380 |
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||||||||
0600000 |
Управління освіти Каховської міської ради |
250 000 |
250 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
1 050 000 |
||||||||
0610000 |
Управління освіти Каховської міської ради |
250 000 |
250 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
1 050 000 |
||||||||
0610160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
|||||||||
0611010 |
1010 |
0910 |
Надання дошкільної освіти |
115 800 |
115 800 |
115 800 |
|||||||||
0611020 |
1020 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) |
123 200 |
123 200 |
123200 |
|||||||||
0617325 |
7325 |
0443 |
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||||||
1000000 |
Відділ культури Каховської міської ради |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||||||||
1010000 |
Відділ культури Каховської міської ради |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||||||||
1017324 |
7324 |
0443 |
Будівництво установ та закладів культури |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||||||
3700000 |
Фінансове управління Каховської міської ради |
880 396 |
850 000 |
30 396 |
880 396 |
||||||||||
3710000 |
Фінансове управління Каховської міської ради |
880 396 |
850 000 |
30 396 |
880 396 |
||||||||||
3719770 |
9770 |
0180 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
880 396 |
850 000 |
30 396 |
880 396 |
||||||||
Інші субвенції ( субвенція до обласного бюджету на співфінансування спортивного майданчика для міні -футболу) |
30 396 |
30 396 |
30 396 |
||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату поточних видатків з утримання установи) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для КНП "Каховської центральної районної лікарні на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||
х |
х |
х |
Всього видатків |
1 210 396 |
1 180 000 |
30 396 |
16 490 857 |
16 490 857 |
16 490 857 |
17 701 253 |
Секретар ради В.В.Мироненко
Додаток 2
до рішення міської ради
№
Перерозподіл
видатків міського бюджету на 2020 рік
21202100000
(код бюджету)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету |
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||||||||
Всього |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
Всього |
у тому числі бюджет розвитку |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
|||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||||
0200000 |
Виконавчий комітет Каховської міської ради |
-26 600 |
-26 600 |
-26 600 |
-26 600 |
||||||||||
0210000 |
Виконавчий комітет Каховської міської ради |
-26 600 |
-26 600 |
-26 600 |
-26 600 |
||||||||||
0213121 |
3121 |
1040 |
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
-26 600 |
-26 600 |
-26 600 |
-26 600 |
||||||||
0600000 |
Управління освіти Каховської міської ради |
383 500 |
383 500 |
-866 500 |
383 500 |
||||||||||
0610000 |
Управління освіти Каховської міської ради |
383 500 |
383 500 |
-866 500 |
383 500 |
||||||||||
0611010 |
1010 |
0910 |
Надання дошкільної освіти |
-374 200 |
|||||||||||
0611020 |
1020 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |
447 700 |
447 700 |
-178 100 |
447 700 |
||||||||
0611090 |
1090 |
0960 |
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
39 900 |
39 900 |
-47 100 |
39 900 |
||||||||
0611150 |
1150 |
0990 |
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів |
-56 000 |
-56 000 |
-70 000 |
-56 000 |
||||||||
0611161 |
1161 |
0990 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти - разом, у тому числі: |
11 400 |
11 400 |
-114 600 |
11 400 |
||||||||
Централізоване ведення бухгалтерського обліку |
-6 900 |
-6 900 |
-36 900 |
-6 900 |
|||||||||||
Планово - економічний відділ |
-3 900 |
-3 900 |
-23 900 |
-3 900 |
|||||||||||
Здійснення централізованого господарського обслуговування |
19 600 |
19 600 |
-16 400 |
19 600 |
|||||||||||
Утримання МНВК |
2 600 |
2 600 |
-37 400 |
2 600 |
|||||||||||
0611170 |
1170 |
Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів |
18 300 |
18 300 |
-4 700 |
18 300 |
|||||||||
0615031 |
5031 |
0810 |
Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл |
-77 800 |
-77 800 |
-77 800 |
-77 800 |
||||||||
0800000 |
Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради |
-61 700 |
-61 700 |
-61 700 |
-61 700 |
||||||||||
0810000 |
Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради |
-61 700 |
-61 700 |
-61 700 |
-61 700 |
||||||||||
0813104 |
3104 |
1020 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
-61 700 |
-61 700 |
-61 700 |
-61 700 |
||||||||
1000000 |
Відділ культури Каховської міської ради |
-287 400 |
-287 400 |
-287 400 |
-287 400 |
||||||||||
1010000 |
Відділ культури Каховської міської ради |
-287 400 |
-287 400 |
-287 400 |
-287 400 |
||||||||||
1011100 |
1100 |
0960 |
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) |
-249 000 |
-249 000 |
-249 000 |
-249 000 |
||||||||
1014030 |
4030 |
0824 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
-10 200 |
-10 200 |
-10 200 |
-10 200 |
||||||||
1014060 |
4060 |
0828 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
-16 600 |
-16 600 |
-16 600 |
-16 600 |
||||||||
1014081 |
4081 |
0829 |
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |
-11 600 |
-11 600 |
-11 600 |
-11 600 |
||||||||
1100000 |
Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради |
-7 800 |
-7 800 |
-7 800 |
-7 800 |
||||||||||
1110000 |
Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради |
-7 800 |
-7 800 |
-7 800 |
-7 800 |
||||||||||
1115041 |
5041 |
0810 |
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд |
-2 500 |
-2 500 |
-2 500 |
-2 500 |
||||||||
1115063 |
5063 |
0810 |
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії |
-5 300 |
-5 300 |
-5 300 |
-5 300 |
||||||||
х |
х |
х |
Всього видатків |
-1 250 000 |
Секретар ради В.В.Мироненко